金蝶關(guān)聯(lián)生成的單子怎么修改 金蝶采購入庫單怎么取消審核
金蝶采購入庫單怎么取消審核在單據(jù)序時簿右鍵這張單據(jù),就可以能找到反審核了。但如果不是失敗了,再注意看提示,有可能沒有權(quán)限,有可能早就下推工廠采購發(fā)票,有可能是以前期間的單據(jù),再視情況分別作去處理。采購
金蝶采購入庫單怎么取消審核
在單據(jù)序時簿右鍵這張單據(jù),就可以能找到反審核了。但如果不是失敗了,再注意看提示,有可能沒有權(quán)限,有可能早就下推工廠采購發(fā)票,有可能是以前期間的單據(jù),再視情況分別作去處理。
采購入庫單是庫存類單據(jù),在專業(yè)版中將采購入庫單交歸采購模塊中,是確定到采購部門系統(tǒng)的獨立性,訂單、采購、收貨等階段是一個緊密聯(lián)系不可分割的整體。一般來說,采購入庫單可以手工錄入、訂單關(guān)聯(lián)和采購發(fā)票關(guān)聯(lián)等多途徑能生成。
金蝶K3銷售訂單如何生產(chǎn)任務(wù)單,詳細操作步驟!~?
新增加生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)銷售訂單,同時你也可以實際MRP計算,重新指定訂單計算需求,后再會自動提取工單及采購申請單等單據(jù)表就行
金蝶系統(tǒng)其他入庫怎么退庫?
你這個可以反審查。改原單。也可以不做紅字入庫單。能退庫的。兩個方法,要是不引響成本的話,是可以反審核,徹底刪除或改成真確的。也有那是是可以做負數(shù)入庫。
具體做法,先打開這張多出庫的購貨單,再點擊“關(guān)聯(lián)”菜單下的“生成氣體公司采購?fù)素泦巍?,退貨?shù)量也可以自行修改,肯定肯定不能大于0這張銷貨單的金額。對KIS商貿(mào)版我熟悉,給別人做過培訓(xùn),有問題給我留言。
您好,也可以做供貨方單,單據(jù)類型選擇類型采購人員換貨。
金蝶自制入庫核算引入步驟?
1.必須保證所有的系統(tǒng)都已在本期;
2.在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證(攤銷費用、計提折舊、計提工資等);
3.屬于法律物流系統(tǒng)的至于款,做其他避開單(如水電費、餐費、郵費等)(至于款管理——其他阻一阻單——其他能對付單——再新增);
4.屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款,做其他應(yīng)收款單(應(yīng)收款管理——預(yù)付賬款單——其他應(yīng)收款單——新增加);
5.生成銷售發(fā)票,按出庫單關(guān)聯(lián),鍵入銷售單價,并審查發(fā)票,核審時如出現(xiàn)提示:出庫單上的物料低于發(fā)票上的物料,則在審核畫面中中,選擇此發(fā)票相填寫的全部出庫單,再一次二次審核,則會成功了(銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入電腦);
6.接受能對付款直接付款退稅(應(yīng)付款管理——結(jié)算——能對付款收匯核銷——確定付款結(jié)算);
7.并且應(yīng)收款收款核銷單(應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款退稅——到款結(jié)算);
8.確保全本期所有的單據(jù)巳經(jīng)審查(和入庫單、出庫單等);
9.全面檢查有就是生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單(倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——成產(chǎn)領(lǐng)料——可以查詢);
10.系統(tǒng)檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單(倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——加工生產(chǎn)領(lǐng)料——網(wǎng)上查詢);
11.檢查有無漏輸實作工時的本廠生產(chǎn)工序(車間管理——工序如實匯報——工序做了匯報——網(wǎng)站查詢);
12.入庫單及發(fā)票品種齊全,并且材料入庫核算(存貨核算——入庫后核算——外購入庫核算);
13.有入庫單無發(fā)票,接受暫估入庫后全面處理(存貨核算——入庫核算——存貨估價入賬——然后打開入庫單——手工輸入單價);
14.進行其他入庫核算(存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——可以打開入庫單——手工輸入單價);
15.接受材料出庫核算(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);
16.如材料無出庫單價,則可以更新無單價單據(jù),這個可以你選擇2011版入庫價,也這個可以你選擇2012版出庫價接受沒更新(存貨核算——出庫核算——自動更新無單價單據(jù));
17.如仍無出庫單價的,則手工輸入單價(存貨核算——出庫核算——不確定單價單據(jù)程序維護);
18.再度接受材料出庫核算,等他核算正確為止(存貨核算——出庫核算——材料出庫核算);
19.引導(dǎo)出各成本對象的生產(chǎn)總工時充當費用分配的標準(成本管理——分配標準設(shè)置——分配標準數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)核心中);
20.通過動員產(chǎn)量數(shù)據(jù)錄入(成本管理——產(chǎn)量數(shù)據(jù)錄入——動員產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入);
21.核對基本完工產(chǎn)量(“成本管理——產(chǎn)量錄入電腦——部分完工產(chǎn)量錄入系統(tǒng)”與“倉存管理——驗收入庫——產(chǎn)品驗收入庫—查詢”核對數(shù)量);
22.檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量;
23.進行核對材料費用(“成本管理——費用錄入電腦——材料費用錄入電腦”與“倉存管理——報表分析——封發(fā)業(yè)務(wù)匯總表(領(lǐng)料單)”核對確認);
24.引導(dǎo)出人工費用(成本管理——費用錄入系統(tǒng)——人工費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入);
25.引導(dǎo)出折舊費用(成本管理——費用錄入電腦——折舊費用錄入系統(tǒng)——從K3總賬系統(tǒng)分解重組);
26.引入其他費用(成本管理——費用錄入數(shù)據(jù)——其他費用錄入電腦——從K3總賬系統(tǒng)化入);
27.接受成本計算(成本管理——成本計算——產(chǎn)品成本計算);
28.核對確認成本(“成本管理——成本計算——成本計算單(匯總資料總是顯示)”與“成本管理——費用錄入——材料費用錄入電腦、人工費用錄入數(shù)據(jù)、折舊費用錄入電腦、其他費用錄入系統(tǒng)”核對資料);
29.網(wǎng)上查詢分析工具從中成本(存貨核算——去查詢分析工具——網(wǎng)上查詢分析工具——從中早扣除不計入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本);
30.分解重組產(chǎn)成品成本,并參與想自己做出庫核算(存貨核算——入庫核算——自制入庫后核算——先引導(dǎo)出產(chǎn)成品成本——再接受核算);
31.參與產(chǎn)成品出庫核算(存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算);
32.生成氣體門類豐富憑證(材料入庫后、暫估驗收入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤盈、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入)(存貨核算——憑證管理——生成憑證);
33.將化合的憑證接受直接修改(存貨核算——憑證管理——憑證查詢);
34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬(原材料、包裝物、產(chǎn)成品)(存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對賬);
35.期末調(diào)匯(總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯);
36.將本期所有憑證審核、生成憑證(總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——登帳);
37.結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(總賬——去結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益);
38.將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、記賬(總賬——憑證處理——憑證查詢——核審——生成憑證);
39.生成財務(wù)報表(報表——(性質(zhì))報表——外企損益表、外企資產(chǎn)負債表);
40.各系統(tǒng)結(jié)賬時(應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總賬系統(tǒng))。