金蝶k3詳細的反結(jié)賬步驟 金蝶K3核算流程?
金蝶K3核算流程?做賬 正流程:憑證錄入—審核—過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—期末結(jié)賬 反流程:反結(jié)賬---反過賬—反審核----修改刪除以前月份憑證 簡化流程:憑證錄入—過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—期末結(jié)賬1.憑證錄入:F7
金蝶K3核算流程?
做賬 正流程:憑證錄入—審核—過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—期末結(jié)賬 反流程:反結(jié)賬---反過賬—反審核----修改刪除以前月份憑證 簡化流程:憑證錄入—過賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—期末結(jié)賬
1.
憑證錄入:F7選擇科目、F9模糊查詢、找平、ESC清除數(shù)字、空格鍵借貸互換、負號“--”顯示紅字,F12保存,金蝶計算器
2.
憑證查詢:注意過濾條件,排序按憑證號 新增、修改、刪除、審核(反審核)、過賬(反過賬)、批量審核、全部過賬 成批審核:編輯—成批審核(反審核)
金蝶k3已經(jīng)結(jié)賬刪憑證怎么刪?
要先反過賬,再修改或刪除憑證(如果憑證有審核要反審核)如果是改上期憑證,將本期憑證反過賬后再反結(jié)賬到上期,再對上期憑證反過賬后修改或刪除(如憑證有審核要反審核),如涉及損益類科目需刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益所生成憑證再重新生成。
金蝶K3已結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單,怎樣反結(jié)案?
請按下列步驟操作:
1、登錄K/3主控臺后,依次單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)設(shè)置】→【生產(chǎn)管理】,雙擊【系統(tǒng)設(shè)置】,打開【系統(tǒng)參數(shù)維護】窗口;
2、單擊【生產(chǎn)任務(wù)管理選項】,單擊參數(shù)【生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案業(yè)務(wù)控制】的【參數(shù)值】,打開【生產(chǎn)任務(wù)單結(jié)案業(yè)務(wù)控制】窗口;
3、單擊選中參數(shù)【允許手工反結(jié)案跨期的生產(chǎn)任務(wù)單】。
用金蝶軟件結(jié)賬,如果結(jié)完帳以后想改正的話怎樣操作?
Ctrl F12反結(jié)賬到錯誤的當期,找到錯誤憑證反過賬,然后修改
金蝶k3領(lǐng)料單里有錯誤如何修改?
1、首先登陸金蝶軟件進入軟件的主界面,點擊頁面左邊的【賬務(wù)處理】。
2、點擊頁面左邊的【賬務(wù)處理】后,點擊【期末結(jié)賬】。
3、點擊【期末結(jié)賬】后,頁面會彈出【期末結(jié)賬】的對話框,選擇【反結(jié)賬】,之后,點擊【開始】。
4、點擊【開始】后,頁面會彈出提示:是否確定要反結(jié)賬,點擊【是】。
5、點擊【是】之后,就反結(jié)賬成功了;再看軟件右下角的賬務(wù)日期就說明修改成功了。
金蝶業(yè)務(wù)系統(tǒng)如何反結(jié)賬?
看你用的是什么版本的,如果是專業(yè)版,財務(wù)在賬務(wù)處理、期末結(jié)賬中,可以反結(jié)賬,業(yè)務(wù),在存貨核算,業(yè)務(wù)期末結(jié)賬中,反結(jié)賬;
如果是商貿(mào)版,財務(wù)也是在賬務(wù)處理中,而業(yè)務(wù)在處理、功能、業(yè)務(wù)期末結(jié)賬中; 如果是旗艦版、或K3,需要在對應(yīng)的模塊中反結(jié)賬的!