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出口退稅轉出憑證怎么做(出口企業(yè)收到退稅該怎么做憑證呢?)

購進貨物出口,申請出口退稅的會計憑證怎樣做?1.本月出口報關時,所有單據(jù)(報關單、核銷單、提單等。)收款,開具出口專用發(fā)票,根據(jù)本月1日外匯牌價和結匯金額計算出口銷售收入和匯兌損益,并作如下分錄:借:

出口退稅轉出憑證怎么做(出口企業(yè)收到退稅該怎么做憑證呢?)

購進貨物出口,申請出口退稅的會計憑證怎樣做?

1.本月出口報關時,所有單據(jù)(報關單、核銷單、提單等。)收款,開具出口專用發(fā)票,根據(jù)本月1日外匯牌價和結匯金額計算出口銷售收入和匯兌損益,并作如下分錄:借:預收賬款管理費——匯兌損益貸:主營業(yè)務收入——出口業(yè)務。

2.根據(jù)出口銷售收入*(稅率-退稅率),計算不能免稅或抵扣的稅款,并作出分錄:借記:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-轉出的增值稅進項稅額。

3.本月購入材料并作分錄:借:材料應交稅金——增值稅進項稅額貸:現(xiàn)金、銀行存款、應付賬款等。

4.計算本月的免稅額:上個月的免稅額和本月的進項稅-不得減免。

5.下月根據(jù)已審批的出口退稅申報匯總表,列出免稅、退稅、免稅額,并作分錄如下:應收補貼-出口退稅應納稅額(應退稅額)-出口遞減內(nèi)銷應納稅額(免稅額-退稅額):應納稅額-出口退稅(免稅額)。

6.收到退稅時,作分錄:借記:銀行存款貸款:應收補貼-應收出口退稅。根據(jù)稅務要求,申報必須是FOB,所以1。FOB時不考慮運費,全部收益。2、到岸價格,扣除運費和保險費后,作為收入。運費和保險費可以先作為費用處理,回收后再減少,或者作為其他應收款處理,做到收支平衡。3.對于CFR,請參考CIF的處理。貨物出口并確認收入實現(xiàn)時,按出口銷售(離岸價)作如下會計處理:借記:應收賬款(或銀行存款等。)和貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等。).

出口企業(yè)收到退稅該怎么做憑證呢?

1.出口退稅憑證的收款借:銀行存款貸:應交增值稅-出口退稅。

2.憑證又稱會計憑證,是指能夠用來證明經(jīng)濟業(yè)務事項發(fā)生、明確經(jīng)濟責任并據(jù)此登記賬簿的具有法律約束力的書面憑證。

3.可分為原始憑證和記賬憑證兩大類。所謂原始憑證,也稱憑證,是在經(jīng)濟業(yè)務事項發(fā)生或完成時填制的一種憑證,用于證明經(jīng)濟業(yè)務事項已經(jīng)發(fā)生或完成,明確經(jīng)濟責任,并作為記賬的原始依據(jù)。它是會計的重要資料。所謂記賬憑證,是指會計人員根據(jù)已經(jīng)審核無誤的原始憑證和有關資料,按照經(jīng)濟業(yè)務事項的內(nèi)容和性質進行分類,確定會計分錄作為登記會計賬簿依據(jù)的會計憑證。在整個會計流程中,會計憑證是第一道關口。如果使用的憑證是假的或不合法的,那么整個會計就不可能是真實的。

出口退稅退下來的款該怎么做分錄?

1 .不免稅不抵扣。通過借用

出口退稅退下來的款該怎么做分錄?

1的主營業(yè)務成本(FOB*出口銷售)進行退稅。-無免抵稅):中貨物應交稅費-應交增值稅-轉出進項稅額2。退稅金額:從:借入應收補貼:借:應交稅金-應交增值稅-內(nèi)銷貨物可抵扣出口稅額(可抵扣稅額):應交稅金-應交增值稅-出口退稅(可抵扣稅額)4、出口退稅必須符合以下條件:(1)必須是增值稅、消費稅征收范圍內(nèi)的貨物;(二)必須是申報出口的貨物;(3)必須是金融出口銷售的貨物;(4)必須是已收匯核銷的貨物。國家規(guī)定外貿(mào)企業(yè)出口的貨物必須同時滿足以上四個條件。