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用友u8報銷單怎么生成憑證(u8報銷差旅費填制憑證流程?)

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用友u8報銷單怎么生成憑證(u8報銷差旅費填制憑證流程?)

u8報銷差旅費填制憑證流程?

中的差旅費會計分錄:全部支出,借記:管理費用-差旅費,貸記:其他應收款。有剩余現(xiàn)金,借記:庫存現(xiàn)金,管理費用-差旅費,貸記:其他應收款。補付款時,借記:管理費用——差旅費,貸記:庫存現(xiàn)金及其他應收款。

報銷范圍

1.差旅費核算的內容:用于出差過程中發(fā)生的費用,包括機票費、住宿費、伙食補助費以及購買車、船、火車、飛機等費用。

2.一般情況下,公司補貼出差伙食費的,不再報銷國外餐費,或者不再補貼出差伙食費。

3.至于國外餐券不能計入差旅費,稅法中沒有相關文件。

差旅費包括:城市間交通、住宿、伙食補貼和公雜費。差旅費證明包括:姓名、地點、時間、任務、付款憑證等。差旅費在1天以內的按人均100元標準補助。

補償原則

1.差旅費必須控制在各部門總預算之內,不得超支。

2.員工出差必須提前提交書面申請,填寫出差申請表,并獲得其直接上級的批準。任何未獲得事先批準的人都不會得到報銷。

3.員工出差時,因工作需要臨時增加出差到新的出差地點。經出差審批人書面/電子郵件確認后,其增加的行程將被視為另一次出差時間,不與原出差時間連續(xù)計算;

4.差旅標準:員工出差的交通、住宿、補貼等基本標準請參考《集團差旅費報銷管理制度》(管字007)。

報銷流程

1、出差人員填寫《差旅費報銷單》----直屬上級審核-分管副院長批準-財務人員審核-出納結算付款。主管領導應對差旅費報銷的真實性和合理性負全責。

2、財務人員、審計人員、資金管理人員按照規(guī)定對報銷手續(xù)、預算、票據、合法性、真實性、差旅費標準進行審核并對此負責。

差旅費報銷是多少

差旅費報銷是根據一個單位或部門的具體規(guī)章制度,規(guī)定限額內的差旅費,可以根據一定的程序證據進行報銷。

差旅費報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費、雜費。

交通、住宿、伙食補助通俗易懂,指出派遣人員外出所需的交通費用,住宿需支付的房費,在外的餐費及相關費用。但需要注意的是,這些費用一定要合理,超過要求,企業(yè)不一定能報銷。

通訊費是指出差期間的費,但可能會有額外的郵費等相關費用。至于雜費的內容,有很多,但大多是很少發(fā)生,影響不大的費用。

u8報銷差旅費填制憑證流程?

根據原始憑證填制會計憑證,并根據憑證錄入。

借管理費和差旅費。

貸款銀行存款(現(xiàn)金)