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進(jìn)項(xiàng)稅金大于銷項(xiàng)稅金怎么辦(進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理?)

一般納稅企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅該如何處理,對(duì)公司有什么好處?1.增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是正常的,在申報(bào)過程中偶爾會(huì)出現(xiàn)。原因是檢查的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票金額大于當(dāng)月開具的發(fā)票金額。二。國(guó)家稅務(wù)局。

進(jìn)項(xiàng)稅金大于銷項(xiàng)稅金怎么辦(進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理?)

一般納稅企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅該如何處理,對(duì)公司有什么好處?

1.增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是正常的,在申報(bào)過程中偶爾會(huì)出現(xiàn)。原因是檢查的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票金額大于當(dāng)月開具的發(fā)票金額。

二。國(guó)家稅務(wù)局。;公告2017年第11號(hào)第十條: "自2017年7月1日起,增值稅一般納稅人取得的2017年7月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)當(dāng)自開具之日起360日內(nèi)通過增值稅發(fā)票選用確認(rèn)平臺(tái)認(rèn)證或確認(rèn),并在規(guī)定的納稅期限內(nèi)向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額。 "也就是說,你拿到的專用發(fā)票是可以在360天內(nèi)驗(yàn)證抵扣的,記住是360天,不是一年。

3.如果進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票太多,這里有一個(gè)控制月稅額的方法,就是在未結(jié)賬的情況下,按照當(dāng)月開票金額的80%對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行審核。比如當(dāng)月發(fā)票100萬,你有120萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么你就可以核銷80萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,剩下的40萬留到次月核銷。這樣既保證了增值稅的月繳,又避免了稅收抵免頻繁發(fā)生帶來的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

個(gè)人經(jīng)驗(yàn)僅供參考。

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅應(yīng)該怎么處理?

1.輸出項(xiàng)大于輸入項(xiàng)。

借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)增值稅

應(yīng)付稅款-未付增值稅

2.金蝶軟件顯示的應(yīng)納稅額——未繳納增值稅期末,貸方顯示負(fù)值。

在電腦上,應(yīng)交稅費(fèi)的最終余額默認(rèn)為貸方,所以余額只出現(xiàn)在貸方。

應(yīng)付稅款-未繳納增值稅的貸方紅字是多繳稅款的借方藍(lán)字。

3。理論上,稅務(wù)局退還給你的實(shí)際稅款是不可退還的,允許你在未來無限制地扣除,直到指定的扣除完成。