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零售業(yè)增值稅怎么交 零售業(yè)的增值稅怎么計算繳納?

零售業(yè)的增值稅怎么計算繳納?(1)增值稅的計算公式為:銷售額*(1 7%)=銷售收入(含稅)。(2)以900元開具的發(fā)票,可抵扣進(jìn)項稅額為900/(1 7%)*7%=53.85元。900元的機票,應(yīng)承

零售業(yè)增值稅怎么交 零售業(yè)的增值稅怎么計算繳納?

零售業(yè)的增值稅怎么計算繳納?

(1)增值稅的計算公式為:銷售額*(1 7%)=銷售收入(含稅)。

(2)以900元開具的發(fā)票,可抵扣進(jìn)項稅額為900/(1 7%)*7%=53.85元。900元的機票,應(yīng)承擔(dān)53.85元的稅。

(3)以600元開具的發(fā)票,可抵扣進(jìn)項稅額為600/(1 7%)*7%=35.90元。

(4)可抵扣進(jìn)項稅額較多:53.85-35.90=17.95元。所有商品銷售收入包括已開票收入和未開票收入。稅率為17%(當(dāng)然大型商場屬于此列),少數(shù)商品為13%,如糧食、農(nóng)產(chǎn)品等,可憑已認(rèn)證的進(jìn)項稅發(fā)票抵扣進(jìn)項稅。小規(guī)模納稅現(xiàn)在統(tǒng)一為3%,可以抵扣進(jìn)項稅。

企業(yè)增值稅的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷項稅-進(jìn)項稅。

零售業(yè)的增值稅怎么計算繳納?

:剛在一家零售企業(yè)做會計。以前公司不是零售行業(yè),一般憑發(fā)票確認(rèn)銷項稅。但是一般的零售消費者不需要發(fā)票,那么確定銷售額的計稅依據(jù)是什么呢?是你自己舉報的多嗎?還是稅務(wù)來驗證?

請教零售百貨業(yè)都繳納什么稅?

從事零售業(yè)務(wù),應(yīng)繳納的稅款如下:

1.增值稅為銷售收入的17%(適用于增值稅一般納稅人)和3%(適用于小規(guī)模納稅人);

2.城建稅按已繳納增值稅的7%繳納;

3.按已繳納增值稅的3%繳納教育費附加;

4.地方教育附加按已繳納增值稅的2%繳納;

5.印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三蓋章;賬本按5元/本(每年開賬時)繳納;支付總額的萬分之五實收資本 "和 "資本公積和資本公積每年(第一年全額繳納,以后逐年遞增繳納);

6.城鎮(zhèn)土地使用稅按實際占用的土地面積繳納(各地不同,XX元/平方米);

7.房產(chǎn)稅按自有房產(chǎn)原值的70%*1.2%繳納;

8.車船稅按車輛繳納(各地規(guī)定不同,不同車型稅額不同,XX元/輛);

9.按應(yīng)納稅所得額(調(diào)整后利潤)繳納企業(yè)所得稅:應(yīng)納稅所得額在3萬元(含)以內(nèi)免稅,3萬元以上適用25 %

10.支付工資,代扣個人所得稅。

商業(yè)零售業(yè)如何上稅?

回答零售業(yè)如何繳納增值稅,:。

1.所有商品銷售收入包括已開票收入和未開票收入。

2.稅率為17%(當(dāng)然大型商場屬于此列),少數(shù)商品為13%,如糧食、農(nóng)產(chǎn)品等,進(jìn)項稅可憑已認(rèn)證的進(jìn)項稅發(fā)票抵扣。

3,小規(guī)模納稅現(xiàn)在統(tǒng)一在3%可以抵扣進(jìn)項稅。