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費用報銷管理辦法 會計法關于報銷的規(guī)定?

會計法關于報銷的規(guī)定?1.報銷的前提是報銷人必須取得有效的報銷單據(發(fā)票)。(1)報銷發(fā)票單位全稱應為“* * *”(2)項目部租房需要以單位名義簽訂協(xié)議,對方需要開具房屋租賃專用發(fā)票。(3)原則上不

費用報銷管理辦法 會計法關于報銷的規(guī)定?

會計法關于報銷的規(guī)定?

1.報銷的前提是報銷人必須取得有效的報銷單據(發(fā)票)。

(1)報銷發(fā)票單位全稱應為“* * *”

(2)項目部租房需要以單位名義簽訂協(xié)議,對方需要開具房屋租賃專用發(fā)票。

(3)原則上不允許跨年度發(fā)票報銷。

(4)發(fā)票內容與報銷單內容一致。

(5)具體項目發(fā)生的費用需要填寫相應的項目編號和項目名稱。

(6)報銷單應注明所附單據的數量。

(7)報銷時,發(fā)票應分類,報銷單據由分公司根據報銷類型填寫。報銷的種類主要分為以下幾類:差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時應附會議通知)等。

會議費證明材料應包括:會議時間、地點、參加人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。

2.單次報銷總額超過2000元的,需提前一天通知財務儲備。

3.費用報銷的基本流程和審批管理:

(1)總經理負責批準公司所有貨幣資金的支付。

(2)貨幣資金的支付得到書面批準。

(3)部門主管根據公司本制度規(guī)定的費用報銷標準,對部門費用報銷業(yè)務的真實性進行審核。

(4)財務部門審核費用報銷憑證發(fā)票金額的合法性、合規(guī)性、合理性和正確性。

(5)出納收到報銷單后,應檢查總經理、部門負責人、會計的簽名是否齊全。審批手續(xù)齊全的報銷單據應及時報銷,對不符合審批手續(xù)的,出納有權拒絕報銷或付款。

(6)報銷人應對其報銷費用內容的真實性負全部責任,費用發(fā)生后必須取得合法有效的憑證。

4.報銷時間的具體規(guī)定:

根據實際情況,公司財務部每周二、三、四進行集中財務報銷。

5.填寫費用報銷單和粘貼單據的要求:

(1)報銷單據應填寫工整美觀,不得隨意涂改。

(2)報銷單的封面和封面后面的支持紙必須大小一致,每張票據不得突出于封面和支持紙(票據過大時,應按封面大小折疊)。

(3)所有票據應統(tǒng)一粘貼在報銷單封面后面的支持紙上,整個報銷單各部分的厚度應盡量一致。

(4)如果報銷單據的區(qū)域相同或相似(如車票等。),它們應該按層次順序發(fā)布。

(5)如果報銷單據有相同的金額和類型(如車票等。),盡量貼在一起,按金額排列。

(6)報銷單據粘貼時,確保審核人員能夠完整清晰地審核報銷金額。

(7)所有報銷單據應用黑色鋼筆或簽字筆填寫。

(8)報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效審批。

(9)有實物的報銷單據必須經檢驗員驗收后在發(fā)票背面簽字,需要入庫的實物單據應附收據。

這是一些會計報銷規(guī)定。