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報銷差旅費(fèi)分錄 報銷差旅費(fèi)的做賬方法?

出差報銷分錄?管理,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi),銷售人員,借銷售費(fèi)用——差旅費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款。報銷差旅費(fèi)的做賬方法?差旅費(fèi)是指出差期間發(fā)生的各種費(fèi)用,包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)

報銷差旅費(fèi)分錄 報銷差旅費(fèi)的做賬方法?

出差報銷分錄?

管理,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi),

銷售人員,借銷售費(fèi)用——差旅費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款。

報銷差旅費(fèi)的做賬方法?

差旅費(fèi)是指出差期間發(fā)生的各種費(fèi)用,包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)發(fā)生時,應(yīng)根據(jù)費(fèi)用所屬部門計入相應(yīng)的費(fèi)用賬戶。如果費(fèi)用是員工出差前預(yù)付的,也應(yīng)通過“其他應(yīng)收款”科目核算。以管理部門出差為例。具體賬務(wù)處理如下:

出差后報銷的員工:

借款:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:銀行存款

員工在出差前預(yù)支工資,出差后報銷:

借款:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款

出差后有剩余現(xiàn)金:

借:庫存現(xiàn)金

管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款

報銷時注意以下事項:

1.員工應(yīng)按財務(wù)部門的規(guī)定填寫報銷單據(jù),并附原始票據(jù)。原始票據(jù)主要包括商旅申請、機(jī)票(有折扣和抵扣)、火車票、船票、住宿發(fā)票等。

2.出差補(bǔ)貼天數(shù)=出差返回日期-出差離開日期。

3.出差人員必須根據(jù)財務(wù)規(guī)定獲取并填實合法的憑證。項目不全或字跡不清的,不予報銷;原始票據(jù)涂改、偽造、變造、虛報出差次數(shù)的,不予報銷。

4.出差人員乘通工具超標(biāo)的,按照其應(yīng)乘坐的交通工具種類計算報銷金額,超出部分由本人承擔(dān)。

報銷差旅費(fèi)的做賬方法?

差旅費(fèi)報銷的會計處理如下:3360

1.企業(yè)墊付外出人員差旅費(fèi),會計分錄如下:

借:其他應(yīng)收款——某職工

貸:銀行存款

2.實際差旅費(fèi)少于預(yù)付款的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)追回剩余金額。會計分錄如下:

借:銀行存款

管理費(fèi)用等。(根據(jù)員工所在部門包含在相關(guān)科目中)

貸:其他應(yīng)收款——某職工

3.實際差旅費(fèi)多于預(yù)付款的,企業(yè)補(bǔ)貼剩余金額。會計分錄是:

借:管理費(fèi)用等。

貸:其他應(yīng)收款——某職工

銀行存款

差旅費(fèi)是指交通、住宿、公雜費(fèi)等各種費(fèi)用。都是不好時期處理公務(wù)造成的。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)重要的經(jīng)常性支出項目。企業(yè)報銷外出人員差旅費(fèi),應(yīng)在“其他應(yīng)收款”科目核算,按外出人員實際發(fā)生的費(fèi)用收回。