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16種不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額什么意思?可以形象的解釋下嗎?

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額什么意思?可以形象的解釋下嗎?增值稅是指增值稅。比如企業(yè)采購(gòu)10萬(wàn)元的原材料,加工成成品后銷(xiāo)售20萬(wàn)元,那么增加值就是20萬(wàn)-10萬(wàn)=10萬(wàn)。我們?cè)诶U納增值稅的時(shí)候,只需

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額什么意思?可以形象的解釋下嗎?

增值稅是指增值稅。比如企業(yè)采購(gòu)10萬(wàn)元的原材料,加工成成品后銷(xiāo)售20萬(wàn)元,那么增加值就是20萬(wàn)-10萬(wàn)=10萬(wàn)。我們?cè)诶U納增值稅的時(shí)候,只需要增加10萬(wàn)元的增值稅。

然而,為什么稅務(wù)局要為你扣除10萬(wàn)元的投入成本?此時(shí),需要進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。也就是說(shuō),企業(yè)在采購(gòu)原材料時(shí),可以取得原材料生產(chǎn)企業(yè)的增值稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)稅額=100000*17%稅率=17000)。

企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額=200000*17%稅率=34000

實(shí)際繳納增值稅時(shí),企業(yè)實(shí)際需要繳納增值稅=增值稅*17%稅率=(銷(xiāo)售額-原材料購(gòu)入額)*17%稅率=銷(xiāo)售額*17%-原材料購(gòu)入額*17%=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=34000-17000,企業(yè)只需支付增值部分=34000-17000。

但關(guān)鍵是為了抵扣稅款,企業(yè)有權(quán)向上游原材料企業(yè)索要增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,從而減少上游企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票逃稅的可能性。

換言之,增值稅的設(shè)計(jì)機(jī)制在很大程度上避免了偷稅漏稅的可能性。